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财务部内控审计方案

审计之家  · 公众号  ·  · 2024-03-28 10:00
最近微信推荐机制调整了,可能有些朋友会收不到我们的推送,大家别忘了给审计之家加上星标,以免错过更多精彩内容!为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20XX年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。一、审计目的通过对财务管理内控制度的建立和执行情况进行审计,查找财务管理中的薄弱环节及存在问题,进一步加强和规范财务管理,加强内部会计监督[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可获取,内审网注],从而提高企业会计信息质量,保护资产的安全完整,确保经营目标的全面完成。二、审计范围本次审计范围为XX财务管理内部控制制度的建设和执行情况,根据工作需要可适当延伸。三、审计内容及重点在了解企业财务管理现状 ………………………………

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