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内资大所---建筑业、工程施工、施工单位全套审计工作底稿(高级版)

审计猿  · 公众号  ·  · 2024-02-24 14:07
完整版===========分割线===========推荐关注专版公众号资金专项核查方法       了解组织的内部控制系统,特别是与资金管理和使用相关的控制措施。评估这些控制措施的设计和执行情况,以确定它们是否能够防止和发现错误和舞弊。审查与资金使用相关的法律法规、捐赠协议、合同和其他文件,以确保资金的使用符合法律要求和捐赠者的意愿。通过分析银行对账单和交易记录,验证账面记录的现金收支情况是否准确无误。检查大额交易和非正常交易,以识别任何异常或可疑的活动。对账现金、银行存款和其他现金等价物账户的余额,确保它们的准确性,并与其他财务记录相协调。审查支持现金收支的所有凭证,如发票、收据、合同和支付授权文件,以验证资金使用的真实性和合规性。如果可能和必要,进行实地检查,以验证资产的存在和状况,特 ………………………………

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