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某上市公司董事会审计委员会工作细则

内审之友  · 公众号  ·  · 2024-11-01 06:58
    

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董事会审计委员会工作细则 第—章  总则 第一条  为提供某集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决策的依据,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《某集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定,制定本工作细则。 第二条  董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责,对监事会的监督提供支持。 第二章  人员组成 第三条  审计委员会成员由不少于(包含)三名董事组成,其中独立董事应当过半数。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,审计委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条  审计委员会设 ………………………………

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