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一、审计对象: XXXXXXXXX 二、审计范围: 20XX年8月至20XX年7月财务收支及管理控制 三、审计目标 通过对公司财务收支及管理控制的全面审计,评价公司财务及业务记录的真实性、准确性、完整性;评价公司管理控制的有效性,揭示公司管理存在的薄弱环节,提出相应改进措施;提示公司潜在的经营、资金、涉税、涉法等风险。此外,结合审计情况,为公司建立集团化财务管理方案提供建议。 四、审计内容 财务及业务记录是否真实、准确、完整。就财务数据。主要是费用开支的真实性,收入记录的完整性,往来款余额的准确性,财务核算方法的规范性,财务成果是否如实反映,有无潜盈潜亏。就业务数据,主要是购销业务及结算数据记录的系统性、规范性、准确性; 内部管理控制。结合公司财务及业务数据审计,审查公司在购销业务、矿山合
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